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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-23 11:36

借:長期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅

Choi 追問

2019-10-23 11:43

我之前不知道是專票時(shí),做的分錄是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在需要調(diào)整之前的分錄,變?yōu)榻瑁簯?yīng)付,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款嗎?

辜老師 解答

2019-10-23 12:22

這個付款的憑證,這個借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款是沒錯的
你貸應(yīng)付款是怎么賬務(wù)處理的

Choi 追問

2019-10-23 14:24

沒有處理,所以,我以為要用應(yīng)付賬款去沖長期待攤費(fèi)用。

辜老師 解答

2019-10-23 14:28

不是,你這是借應(yīng)付賬款,你貸應(yīng)付賬款時(shí),對應(yīng)的科目是什么

Choi 追問

2019-10-23 14:43

我貸應(yīng)付賬款時(shí),借的是長期待攤費(fèi)用

辜老師 解答

2019-10-23 14:45

就是你做了兩筆,借:長期待攤費(fèi)用  貸應(yīng)付賬款
然后,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
現(xiàn)在是專票,所以是你的長期待攤費(fèi)用多入了,你調(diào)整應(yīng)該是,借:長期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅

Choi 追問

2019-10-23 14:58

我明白了,我之前做的分錄不用調(diào)整,直接把稅費(fèi)沖長期待攤費(fèi)用就結(jié)平了

辜老師 解答

2019-10-23 15:01

是的,你的理解是對的

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借:長期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅
2019-10-23 11:36:02
借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費(fèi)用
2019-03-07 09:57:49
通常企業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)直接進(jìn)入當(dāng)期損益的,不需要待攤,但如果你司是按照受益期來費(fèi)用化,這樣做沒有問題。
2020-05-09 11:23:08
待攤費(fèi)用是按月分?jǐn)偟疆?dāng)期費(fèi)用中
2019-01-07 15:07:12
借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款-A項(xiàng)目
2023-12-20 15:58:40
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