
請問當月有開發(fā)票,都要轉出未交增值稅對嗎?城建稅要計提嗎。還是繳納時再計提?
答: 你好,你所指的開發(fā)票是小規(guī)模還是一般納稅人開具的發(fā)票?
老師,小規(guī)模納稅人,7月代開增票稅額37.28,城建稅1.3,如何做帳?結轉本月增值稅 借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅37.28 貸:應交稅費/未交增值稅37.28 計提附加稅 借:稅金及附加1.3 貸:應交稅費/應交城建稅1.3 扣稅借:應交稅費/未交增值稅38.58 貸:銀行38.58
答: 你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅 借:應交稅金—增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:應交稅金—城建稅 借:應交稅金—城建稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,月末轉出未交增值稅借,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸,應交稅費—未交增值稅繳納時,借,應交增值稅—未交增值稅貸,銀行存款那么,轉出時的應交增值稅(轉出未交增值稅)最后轉到哪里?
答: 同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款


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2019-10-22 21:55
鄒老師 解答
2019-10-22 21:56
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2019-10-22 21:57
鄒老師 解答
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