
老師,我們第一個月申報,月末留底了,然后稅控盤在應(yīng)納稅額減增額填寫,保存不了,留底的就不能把稅控盤寫進去了嗎,那怎么辦
答: 你好,你附表四的實際抵扣欄先不填,因為你有留抵稅,這個還不能抵扣的。
老師,申報過了,也繳納過稅款了,發(fā)現(xiàn)和稅控盤上應(yīng)納稅額少了0.04,怎么辦?很多稅款都繳納過了。應(yīng)該怎么處理一下?
答: 您好,您清卡成功了嗎,清卡成功了的話,影響不大,您下月手工調(diào)整一下做平就好,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!稅控盤480開的是普票,不用認證,是否可以全額遞減增值稅應(yīng)納稅額?
答: 您好 稅控盤480開的是普票,不用認證,可以全額遞減增值稅應(yīng)納稅額
老師你好,稅控盤280服務(wù)費填報方法是不是在在附表4填序號1后,然后在主表23欄應(yīng)納稅額減征額填280就得了
請問老師,我公司購買稅控盤,我在申報表四填寫完了,在主表里應(yīng)納稅減征額也填寫了,但當期沒發(fā)生應(yīng)納稅額,申報時顯示減征額不能大于應(yīng)納稅額,申報不過去,怎么申報
老師好,上月的稅控盤維護費,因上月無需繳納稅,沒有抵扣,本月又無應(yīng)納稅額,那可以再順延到寫個月并直到有應(yīng)納稅額大于280時才可以抵扣(減免)掉280的,是嗎?
請問老師,我剛交了稅控盤服務(wù)費,但我的進項一直有留底,所以沒有應(yīng)納稅額,那我這個稅控服務(wù)費就一直不能申報抵減嗎?請問這個稅控服務(wù)費有沒有抵減期限?


葉子 追問
2019-10-22 20:35
文老師 解答
2019-10-22 20:40
葉子 追問
2019-10-22 21:22
葉子 追問
2019-10-22 21:23
文老師 解答
2019-10-22 21:27
葉子 追問
2019-10-22 21:30
文老師 解答
2019-10-22 21:31