老師,您好,我們收到一張發(fā)票,賦碼:現(xiàn)代服務(wù)*打印費(fèi),稅 問(wèn)
你好這個(gè)是可以的。 答
消耗性生物資產(chǎn)怎么攤銷(xiāo),主要是收購(gòu)的牲畜,然后賣(mài) 問(wèn)
平時(shí)不用攤銷(xiāo),賣(mài)出時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 答
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是什么,如果公司員工沒(méi)有交工 問(wèn)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是工資總額 答
營(yíng)養(yǎng)保健食品在維護(hù)的時(shí)候,為什么是選擇不含稅呢? 問(wèn)
同學(xué),你好 你哪里選擇不含稅,有截圖嗎 答
可以在這個(gè)公司發(fā)工資+公積金,申報(bào)個(gè)稅,但是社保在 問(wèn)
同學(xué),你好 不建議的 答

7月計(jì)提社保,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-社保9月沖回7月多計(jì)提社保怎么做分錄?我看以前會(huì)計(jì)做的是,借:管理費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)她做的對(duì)嗎
答: 你好 沖直接做計(jì)提分錄 做紅字分錄就行了 然后你計(jì)提社保單位部分應(yīng)該有應(yīng)付職工薪酬的 不走其他應(yīng)收款來(lái)做的
上一年度分錄:借管理費(fèi)用 500 貸其他應(yīng)收款500 借本年利潤(rùn)500 貸管理費(fèi)用500。這兩筆分錄今年要沖減掉如何做分錄?
答: 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期買(mǎi)了稅控盤(pán),是借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的


Flower 追問(wèn)
2019-10-22 15:10
meizi老師 解答
2019-10-22 15:12