
老師我想請問下 我有一張進項發(fā)票 準備認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進項稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進項稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
這筆分錄,現(xiàn)在申報表需要做進項稅額轉(zhuǎn)出后,那分錄是不是直接做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出53.23 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額52.23 是這樣做進項轉(zhuǎn)出分錄么?
答: 分錄是,借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出。)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會計分錄?進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。


雨涵 追問
2019-10-22 09:47
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2019-10-22 09:50
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2019-10-22 09:54
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2019-10-22 09:58
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2019-10-22 10:31