老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

當(dāng)營(yíng)業(yè)成本+庫存<己付進(jìn)貨款+未付進(jìn)貨款,說明什么
答: 如果已剔除稅金影響的話,說明貨少了。
購進(jìn)貨物借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品猶豫貨品我們不滿意退給售貨方收回貨款怎么做分錄借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這樣對(duì)嗎?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沒有問題,但建議按照實(shí)際銷售出去的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。未銷售出去或者可能退貨的商品暫時(shí)不接轉(zhuǎn)。退貨時(shí),借其他應(yīng)付款,貸庫存商品。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
成本=期初庫存+進(jìn)貨+移庫-期末庫存
答: 同學(xué)你好,您問的是本期結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?實(shí)務(wù)中一般是這樣:起初庫存+本期采購入庫+本期其他入庫-本期銷售出庫(即本期銷售結(jié)轉(zhuǎn))-本期其他出庫=期末庫存 如需要計(jì)算所有結(jié)轉(zhuǎn)成本就是銷售出庫和其他出庫之和,把公式轉(zhuǎn)化一下就可以了哦,如果只需要計(jì)算銷售出庫也是同樣道理哈

