
K3系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)9月份賬有錯(cuò)誤,想要反結(jié)賬,應(yīng)收賬款系統(tǒng)提示當(dāng)前期間存在已核銷單據(jù),不能反結(jié)賬,怎么處理?
答: 你好,做紅字憑證調(diào)整不可以嗎?
上年應(yīng)收賬款做錯(cuò)了,可以當(dāng)月更好嗎?還是反結(jié)賬回到上年更改?
答: 你好在這個(gè)月修改就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用友 u8軟件,反結(jié)賬去調(diào)成本,改銷售出庫(kù)單單價(jià),現(xiàn)在反結(jié)賬反記帳反審核了,然后業(yè)務(wù)模塊哪些模塊要反結(jié)賬呢?總賬模塊的應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理要不要反結(jié)賬呢?
答: 涉及會(huì)計(jì)科目都要反結(jié)賬的

