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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 13:43

你是本期和上期是嗎
是的話就是累計(jì)

向陽(yáng)開放 追問

2019-10-21 13:50

我問你電子稅務(wù)局要報(bào)的本期金額是指什么?

郭老師 解答

2019-10-21 13:51

你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,本期是1-9月份累計(jì)
兩個(gè)準(zhǔn)則填寫方法不一樣
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是本期(月)和本年累計(jì)

向陽(yáng)開放 追問

2019-10-21 14:02

那小企業(yè)準(zhǔn)則不是多數(shù)了一個(gè)月嗎?對(duì)于企業(yè)準(zhǔn)則,上期金額是指上一年累計(jì)金額嗎?

郭老師 解答

2019-10-21 14:04

小企業(yè)怎么多了一個(gè)月

向陽(yáng)開放 追問

2019-10-21 14:09

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是本期(月)和本年累計(jì),本期金額加本年累計(jì),對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-10-21 14:10

不是
本期是7-9
本年累計(jì)1-9月份合計(jì)

向陽(yáng)開放 追問

2019-10-21 14:12

對(duì)于小企業(yè)而言,申報(bào)表中本期金額是指什么?7—9,還是1—9

郭老師 解答

2019-10-21 14:15

你好,本期是7-9月份合計(jì)

向陽(yáng)開放 追問

2019-10-21 14:19

上期金額,對(duì)于一般企業(yè)指什么

郭老師 解答

2019-10-21 14:20

你好,這個(gè)不是一般企業(yè)
看記賬準(zhǔn)則
你利潤(rùn)表表頭有寫
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,1-9月份合計(jì)

向陽(yáng)開放 追問

2019-10-21 16:03

上期金額,對(duì)于一般企業(yè)指什么

向陽(yáng)開放 追問

2019-10-21 16:04

上期金額,對(duì)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指什么

郭老師 解答

2019-10-21 16:06

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,1-9月份合計(jì)

向陽(yáng)開放 追問

2019-10-21 16:19

不對(duì)吧,本期金額是1—9月合計(jì),上期應(yīng)該是去年的合計(jì)數(shù),對(duì)嗎老師?

郭老師 解答

2019-10-21 16:21

本期時(shí)今年1-9
上期是去年1-9

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相關(guān)問題討論
您好,那可能是原來的月季申報(bào)時(shí),報(bào)表還沒有做完,就按當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)申報(bào)了,等報(bào)表做好以后,沒有修改申報(bào)表,那么就會(huì)有差額了。
2018-07-15 13:35:31
您好!是的。按要求都是年度累計(jì)了。不過我發(fā)現(xiàn)每個(gè)地方不同,比如廣東,它自動(dòng)顯示的就是去年3季度的。
2018-10-20 16:06:06
你好,你把表截圖過來看看
2020-01-11 14:46:11
你是本期和上期是嗎 是的話就是累計(jì)
2019-10-21 13:43:05
您好!是填本年累計(jì)。
2017-04-17 10:33:52
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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