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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-18 12:16

之前記了在建工程的嗎

樂媽 追問

2019-10-18 12:18

沒有,直接記入檢修費用,年底結(jié)轉(zhuǎn)撥入???。

郭老師 解答

2019-10-18 12:21

借在建工程貸銀存
做這個
之前的紅沖

樂媽 追問

2019-10-18 12:24

沒有在建工程,當初是借檢修費用,貸銀行存款,年底結(jié)轉(zhuǎn),借撥入專款貸檢修費用?,F(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-10-18 12:30

你不是要做固定資產(chǎn)嗎
把你之前的紅沖

樂媽 追問

2019-10-18 12:41

具體的會計分錄給說下

郭老師 解答

2019-10-18 12:42

借在建工程貸固定資產(chǎn),借在建工程貸銀行存款。

樂媽 追問

2019-10-18 12:43

那后面年底結(jié)轉(zhuǎn)的這個借撥入??钯J檢修費用,這個也應該有變化吧?

樂媽 追問

2019-10-18 12:44

或者把這兩次的會計分錄都做個反向的會計分錄行嗎?

樂媽 追問

2019-10-18 12:45

然后再做借固定資產(chǎn)貸銀行存款

郭老師 解答

2019-10-18 12:47

專項補貼,借銀行存款貸專項應付款。

樂媽 追問

2019-10-18 12:49

越聽越糊涂了,怎么來的專項補貼?我現(xiàn)在主要的問題是,在因為去年年底已經(jīng)把檢修費用和撥入??罨榻Y(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在的余額都是零,所以要把這個檢修費用轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)的話,這個賬怎么做?如果不存在結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接把檢修費用紅沖固定資資產(chǎn)就是這個倒簡單

郭老師 解答

2019-10-18 12:51

你是事業(yè)單位的嗎

樂媽 追問

2019-10-18 12:53

事業(yè)單位,企業(yè)管理,財政撥款

郭老師 解答

2019-10-18 12:55

設(shè)備之前做的固定資產(chǎn)嗎

樂媽 追問

2019-10-18 12:56

設(shè)備之前直接記入檢修費用,現(xiàn)單位移交,需要把這部分設(shè)備轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

郭老師 解答

2019-10-18 13:03

借固定資產(chǎn)貸銀存
 借檢修費用貸專款檢修費用
借固定資產(chǎn)達檢修費用

樂媽 追問

2019-10-18 13:07

直接這樣做嗎?還是不明白。去年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為零,年初數(shù)都是零開始,如果現(xiàn)在按你說的這個分錄做的話,那不是負數(shù)嗎?

郭老師 解答

2019-10-18 13:09

你得把之前的紅沖的,

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之前記了在建工程的嗎
2019-10-18 12:16:18
借固定資產(chǎn) 貸利潤分配-未分配利潤
2019-08-21 21:11:48
印花稅應該轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的,這里如果沒轉(zhuǎn)就有誤了
2019-10-26 18:42:10
你好 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 計入折舊的轉(zhuǎn)到累計折舊借方?jīng)_銷 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2018-07-02 17:57:46
你好,是沒有按處置處理,而是把凈損益計入了費用,沒有計入營業(yè)外支出的意思?
2018-06-27 16:13:33
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