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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-16 16:23

你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn)就行了  做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)

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你好 借;銀行存款6630%2B51,000,貸;主營業(yè)務(wù)收入 51,000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6630
2020-07-03 14:43:09
http://www.ctaxnews.com.cn/2019-04/29/content_950769.html 看看這里對你有幫助
2019-07-25 10:59:23
你好 銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
2019-10-28 13:52:01
您好 加計抵減實際抵減的時候才需要寫分錄 平時只需要填寫附表四就好了
2019-06-06 15:47:46
你這個之前交稅做借未交增值稅 貸銀行,現(xiàn)在開做貸銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸未交增值稅,和之前未交增值稅相抵了,
2020-05-14 10:58:00
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