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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-10-16 11:17

通過以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整。金額按你外幣賬戶余額

sandy 追問

2019-10-16 11:19

應該怎么做呢,老師有沒有會計分錄可以給我參考下

三寶老師 解答

2019-10-16 11:22

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應收賬款  
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

科目是借方還是貸方根據(jù)你應收賬款的余額來確定

sandy 追問

2019-10-16 11:25

不是很懂老師的意思 我是在沒有來匯結(jié)匯和出貨的情況下繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,想知道這部分情況應該怎么調(diào)節(jié) 因為錯誤的做法影響到我的利潤表

三寶老師 解答

2019-10-16 11:29

1、如果你是本年結(jié)轉(zhuǎn)的匯兌損益,沖銷本年的結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的憑證就可以
2、去年的,按我上面回答的分錄處理

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相關(guān)問題討論
應該是應收賬款有外幣余額,所以才會有匯兌損益,正常的
2019-10-16 10:50:58
通過以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整。金額按你外幣賬戶余額
2019-10-16 11:17:04
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤 (或相反分錄)
2018-01-30 09:25:02
是的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預付賬款-待攤費用,在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
2020-01-06 18:53:03
您好,您的理解正確,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目,不會結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。
2020-05-26 13:50:35
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