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送心意

李老師.

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 10:50

應(yīng)該是應(yīng)收賬款有外幣余額,所以才會(huì)有匯兌損益,正常的

sandy 追問

2019-10-16 10:52

外幣余額0.01美金 有會(huì)計(jì)學(xué)堂的其他老師說不正常 所以才想問要怎么調(diào)節(jié)

李老師. 解答

2019-10-16 14:19

檢查之前貸記應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄,是不是少做了一分錢

sandy 追問

2019-10-16 14:30

沒有 銀行余額就是這個(gè)金額
我只想問結(jié)轉(zhuǎn)了不該結(jié)轉(zhuǎn)的地方要怎么調(diào)整

李老師. 解答

2019-10-16 15:29

結(jié)轉(zhuǎn)了不該結(jié)轉(zhuǎn)的地方,把錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄在做一遍,金額相反即可

sandy 追問

2019-10-16 15:31

但是是去年的 放在今年還可以這樣操作嗎 以前年度損益這方面需要調(diào)整嗎

李老師. 解答

2019-10-16 19:57

現(xiàn)在時(shí)點(diǎn)用以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時(shí)難以處理

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應(yīng)該是應(yīng)收賬款有外幣余額,所以才會(huì)有匯兌損益,正常的
2019-10-16 10:50:58
通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整。金額按你外幣賬戶余額
2019-10-16 11:17:04
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤 (或相反分錄)
2018-01-30 09:25:02
是的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
2020-01-06 18:53:03
您好,您的理解正確,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目,不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。
2020-05-26 13:50:35
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