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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 08:39

您好
十月份做九月份的賬,進(jìn)項(xiàng)稅不夠銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 需要繳納增值稅
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

?阿玲 追問(wèn)

2019-10-16 08:44

借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師下個(gè)月我交增值稅,會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  
貸 銀行存款銀

bamboo老師 解答

2019-10-16 08:46

是的 這樣賬務(wù)處理正確的

?阿玲 追問(wèn)

2019-10-16 09:13

好的老師明白了,謝謝!
老師 還有一個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教你
 應(yīng)收賬款有60萬(wàn),對(duì)方支付了80萬(wàn),20萬(wàn)是否可以掛在一首賬款上?

?阿玲 追問(wèn)

2019-10-16 09:13

預(yù)收賬款。

bamboo老師 解答

2019-10-16 09:18

20萬(wàn)可以用預(yù)收賬款掛賬

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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