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送心意

李老師

職稱中級會計(jì)師

2016-03-17 10:27

我司入賬時做的是:借: 原材料  100     
                                  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 17  
                             貸:應(yīng)付賬款    117 
現(xiàn)在對方把發(fā)票惡意作廢了?不補(bǔ)發(fā)票給我司 .我司應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?

李老師 解答

2016-03-17 10:44

您需要在申報(bào)時候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出     然后做相應(yīng)紅字分錄                                借: 原材料 100 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 17 
貸:應(yīng)付賬款 117 

如果是正常交易 對方惡意作廢發(fā)票 建議可以去稅務(wù)舉報(bào)

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我司入賬時做的是:借: 原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 17 貸:應(yīng)付賬款 117 現(xiàn)在對方把發(fā)票惡意作廢了?不補(bǔ)發(fā)票給我司 .我司應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
2016-03-17 10:27:05
您好,認(rèn)證了,您就正常填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣里面,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-09-11 20:25:38
你好,這個沒辦法,我也遇到過,除了生氣外,沒有別的辦法?。ㄍ对V過,沒用)
2018-11-05 12:15:01
你好,這個取決于稅務(wù)局的數(shù)據(jù)傳送的時間 如果對方認(rèn)證之前,作廢的信息沒有傳入系統(tǒng),還是可以認(rèn)證的
2020-06-03 11:45:38
需要將這兩聯(lián)發(fā)票給對方的。
2019-09-10 13:57:47
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