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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-15 09:37

這個直接做一筆分錄是:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
根據(jù)你說的借方余額,結(jié)平此科目的數(shù)據(jù)。

A 追問

2019-10-15 09:57

但是我的未交增值稅是  正確的只有這個月的未交的274元 ,如果再做一筆分錄的話就和實際對不上了。 



我看了    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額    就是    我以前  月份交掉的增值稅合計 +這月未交的增值稅

江老師 解答

2019-10-15 09:59

按你說的情況,這筆業(yè)務(wù)再做賬務(wù)處理
肯定是有對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出,你可以查一下以前月份的進項稅轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)。就是沒有做賬務(wù)處理。

A 追問

2019-10-15 10:02

A 追問

2019-10-15 10:03

其中這個1646.47也是我交掉的增值稅合計金額

A 追問

2019-10-15 10:05

老師能不能 登錄 我的云賬號幫我看一下我哪一步錯了。

A 追問

2019-10-15 10:05

這樣好像描述不太清楚

A 追問

2019-10-15 10:08

江老師 解答

2019-10-15 10:08

如果是如圖中的數(shù)據(jù),你的分錄是:
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30093.22
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)27411.38
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)761
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  1938.84
 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)274.37
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅274.37
三、交稅時
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅274.37
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)274.37

A 追問

2019-10-15 10:15

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30093.22

          貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅        額)27411.38
           貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)761
           貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未   交增值稅) 1938.84

A 追問

2019-10-15 10:16

那是不是我年底的時候做這樣一個憑證就好了?

江老師 解答

2019-10-15 10:16

是的,就是這樣賬務(wù)處理后,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目的貸方余額是274.37元,最后做結(jié)轉(zhuǎn)計入應(yīng)交稅費——未交增值稅科目274.37元,交稅平賬。

A 追問

2019-10-15 10:17

那要每月做一個憑證  還是年底的時候一起做這個憑證?

江老師 解答

2019-10-15 10:18

這個是按年需要做賬務(wù)處理,但現(xiàn)在為了賬目清晰,建議按月進行賬務(wù)處理。理論上講是一年做一筆的分錄。

A 追問

2019-10-15 10:23

噢好

A 追問

2019-10-15 10:23

謝謝

江老師 解答

2019-10-15 10:27

有不明白的問題再咨詢

A 追問

2019-10-15 10:28

好的

江老師 解答

2019-10-15 10:29

祝學(xué)習(xí)進步,工作順利

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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