建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問(wèn)
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問(wèn)一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問(wèn)
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒(méi)有資本化利息。20 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢(xún)一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問(wèn)
是收到錢(qián)直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問(wèn)
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過(guò)遞延所得稅是吧? 答

你好!請(qǐng)問(wèn)我上月多繳增值稅。本月申請(qǐng)退稅抵欠,請(qǐng)問(wèn)是先辦理退抵之后再申報(bào)增值稅,還是可以先報(bào)增值稅
答: 你好同學(xué)不退抵的同學(xué),你正常的報(bào)本月的稅,多交的是給你退的同學(xué)。
增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,已經(jīng)扣款,怎么申請(qǐng)退稅
答: 得去大廳修改了,填寫(xiě)退稅申請(qǐng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
答: 增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫(xiě)的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過(guò)各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫(xiě)抵減項(xiàng)目欄,具體來(lái)說(shuō),首先在銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減欄填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫(xiě)本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫(xiě)本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅?shū)面申請(qǐng),申請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類(lèi)和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。

