老師,增值稅申報(bào)表出現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤,但是更正后補(bǔ)繳了一萬,后來進(jìn)行申請退稅,這一萬退下來了,關(guān)于這些分錄怎么做
.Butter-fly??
于2021-08-16 09:32 發(fā)布 ??1116次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-08-16 09:36
你好 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 你之前沒有多計(jì)提話 就做繳納分錄的 相反分錄處理即可
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備案后,直接電子稅務(wù)局申請
2019-06-16 11:20:14

增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。
申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫抵減項(xiàng)目欄,具體來說,首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。
此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?,申請書?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。
拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19

同學(xué)你好
這個(gè)直接填寫收入就可以
2022-06-07 11:49:26

你好,我門是要去稅務(wù)局申請的呢,不是在電子稅務(wù)局操作的
2021-03-02 14:22:09

你好,就應(yīng)該在三月份填寫的。
2022-04-11 09:17:08
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.Butter-fly?? 追問
2021-08-16 09:39
meizi老師 解答
2021-08-16 09:42