你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的問(wèn)題上,如果我是一間商鋪,在沒(méi)租 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單 問(wèn)
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開(kāi)票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 問(wèn)
考試時(shí)遇到這類長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

收入開(kāi)含稅普票32000,交增值稅是是按照2642.20,全額交增值稅嗎?普票不能抵扣。
答: 你好,如果有取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,是可以用進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票上面的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的
增值稅電子普通發(fā)票費(fèi)用是不含稅入賬,稅額是抵扣對(duì)吧
答: 同學(xué)你好 這得看開(kāi)票內(nèi)容的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅免稅一般納稅人,收到增值稅專票,可以不抵扣,當(dāng)成增值稅普票入賬嗎
答: 這個(gè)是需要勾選認(rèn)證后,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
遺留的留抵抵扣增值稅,2015年6月免稅的普通發(fā)票開(kāi)成了含稅的專票,次月沖紅,但是存在留抵抵扣增值稅,可以申請(qǐng)退稅嗎?
就是取得普通發(fā)票也是可以按照9的稅率計(jì)算抵扣 如果收到 的是增值稅普票能否做進(jìn)賬抵扣 增值稅普票發(fā)票
是的遺留的留抵抵扣增值稅,2015年6月免稅的普通發(fā)票開(kāi)成了含稅的專票,次月沖紅,但是存在留抵抵扣增值稅,可以申請(qǐng)退稅嗎?
增值稅普通發(fā)票的稅額能抵扣嗎?外帳入價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額?我們單位是增值稅納稅人,稅率17%


虞珊 追問(wèn)
2019-10-14 16:07
鄒老師 解答
2019-10-14 16:13