合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務報表,怎么錄入到快賬財務軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費用,25年才開票,收款這個專票,還能 問
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時繳納了印花稅,還銀行貸款時 問
嗯你好,這個不需要再交印花稅。 答

老師好,我司售出去一批產(chǎn)品金額為5萬元,己開票給對方,未收款,現(xiàn)對方發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有質(zhì)量問題,對方直接扣款1萬元,他們只付4萬元給我司,但我司掛帳是5萬元,請問帳務怎么處理
答: 因質(zhì)量問題被扣款,屬于銷售折讓,銷售折讓,如發(fā)生在確認銷售收入前,則應在確認銷售收入時直接按扣除銷售折讓后的金額確認。如果已確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓,且不屬于資產(chǎn)負債表日后事項的,應在發(fā)生時沖減當期銷售商品收入,如按規(guī)定允許扣減增值稅額的,還應沖減已確認的應交增值稅銷項稅額。 借:應收賬款 -1萬,貸:主營業(yè)務收入 -1萬/1.13,應交稅費-銷項稅額 -1萬/1.13*13%
老師,問一下,我們公司是銷售方,開票給客戶金額100萬,因產(chǎn)品質(zhì)量問題被客戶扣款30萬,我這邊需要怎么做,賬才可以平
答: 你好,那你應該開30的負數(shù)發(fā)票,紅沖你的收入如果不開發(fā)票的話,差額放到營業(yè)外支出。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票先到,貨后到,收貨后因產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,付款按扣除質(zhì)量扣款后的金額支付,對方不愿重開發(fā)票,導致發(fā)票金額多出,怎么處理
答: 您好,多出金額,記入財務費用-現(xiàn)金折扣科目。


李萬明 追問
2019-10-12 10:54
風老師 解答
2019-10-12 10:55