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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-11 10:42

為什么退票,總有原因,是開錯了,還是說什么原因,才能賬務處理

Helen一 追問

2019-10-11 10:45

開錯

江老師 解答

2019-10-11 10:47

開錯了,不用退票,直接沖紅更正,因為已經跨月,不存在說作廢,直接沖紅后,重新開具藍字發(fā)票,按沖紅的紅字發(fā)票與藍字發(fā)票重新入賬

Helen一 追問

2019-10-11 10:56

好的  謝謝!匯算清繳招待費調增后是不是還要做賬務處理呢?怎么做分錄

江老師 解答

2019-10-11 10:58

這個不用賬務處理,直接調增應納稅所得額,補交企業(yè)所得稅

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為什么退票,總有原因,是開錯了,還是說什么原因,才能賬務處理
2019-10-11 10:42:15
按照《國家稅務總局關于合理簡并納稅人申報繳稅次數的公告》(國家稅務總局公告2016年第6號)規(guī)定,自2016年4月1日起,增值稅小規(guī)模納稅人繳納增值稅、消費稅、文化事業(yè)建設費,以及隨增值稅、消費稅附征的城市維護建設稅、教育費附加等稅費,原則上實行按季度申報。小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅的會計是如何處理呢? 【例】某小規(guī)模納稅人是工業(yè)企業(yè),企業(yè)所得稅實行核定征收,應稅所得率為10%,2018年第一季度銷售收入合計為80 000元(不含稅,下同),其中1月銷售收入為50 000元,2月銷售收入為20 000元,3月銷售收入為10 000元,如何申報增值稅?(暫不考慮城市維護建設稅及教育費附加) 按照《財政部印發(fā)〈關于小微企業(yè)免征增值稅和營業(yè)稅的會計處理規(guī)定〉的通知》(財會〔2013〕24號)規(guī)定,會計分錄如下:(單位:元,下同) 一、按月申報增值稅的會計處理 (一)1月會計處理: 借:應收賬款 51 500 貸:主營業(yè)務收入 50 000 應交稅費——應交增值稅 1 500 (二)2月會計處理: 1.繳納上月計提的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅 1 500 貸:銀行存款 1 500 2.借:應收賬款 20 600 貸:主營業(yè)務收入 20 000 應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 600 3.減免稅額轉營業(yè)外收入 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 600 貸:營業(yè)外收入 600 (三)3月會計處理: 1.借:應收賬款 0 300 貸:主營業(yè)務收入 10 000 應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 300 2.減免稅額轉營業(yè)外收入 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 300 貸:營業(yè)外收入 300 二、按季度申報增值稅的會計處理 (一)1月會計處理: 借:應收賬款 51 500 貸:主營業(yè)務收入 50 000 應交稅費——應交增值稅 1 500 (二)2月會計處理: 借:應收賬款 20 600 貸:主營業(yè)務收入 20 000 應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 600 (三)3月會計處理: 1.借:應收賬款 10 300 貸:主營業(yè)務收入 10 000 應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 300 2.3月末,計算本季度銷售收入是否達到免征增值稅條件,如果達到免征增值稅條件時,將有關應交增值稅轉入營業(yè)外收入。分錄如下: 借: 應交稅費——應交增值稅 1 500 應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 600 應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 300 貸:營業(yè)外收入 2 400 3.季度末計算企業(yè)所得稅2 000元 借:所得稅費用 2 000(80000×10%×25%) 貸:應交稅費——應納企業(yè)所得稅 2 000 如果按月申報增值稅,1月繳納增值稅1 500元,2月免征增值稅600元,3月免征增值稅300元;第一季度合計繳納增值稅1 500元,免征增值稅合計900元。
2019-08-08 10:57:00
同學你好 目前免交增值稅不用做增值稅的處理,直接確認收入即可
2022-11-02 23:15:28
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-03-19 15:24:01
您好,一般情況下,收到房租發(fā)票,借;長期待攤費用-租賃費,貸:現金或者銀行存款,按月攤銷時,借;管理費用-長期待攤費用攤銷,貸:長期待攤費用-租賃費。
2018-03-04 22:23:51
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