
老師 你好!3月份暫估一筆入庫(kù) 借 庫(kù)存商品100 貸 應(yīng)付賬款 100 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸 庫(kù)存商品 100 ,4月紅沖借 庫(kù)存商品 —100 貸 庫(kù)存商品—100按收到發(fā)票金額入賬借 庫(kù)存商品150 貸 應(yīng)付賬款 150那4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 150 貸 庫(kù)存商品 150 結(jié)轉(zhuǎn)成本這做的是不是不對(duì)了。謝謝!
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
庫(kù)存商品暫估入庫(kù),當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫(kù)存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸;庫(kù)存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師想請(qǐng)問一下問題,比如說下面這個(gè)表是我9月份的表,本期入庫(kù)的數(shù)量3是我正確核算的金額,數(shù)量1是我暫估入庫(kù)的,當(dāng)時(shí)我是借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,然后我按照本期出庫(kù)的金額結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。想問老師因?yàn)楫?dāng)時(shí)暫估的時(shí)候單價(jià)是30.99,那么我月初紅字沖掉暫估的時(shí)候,我這個(gè)表格10月份的時(shí)候上期庫(kù)存是多少呢,按道理上期庫(kù)存不是要沖掉嗎,數(shù)量是0,可是金額還剩下2.99嗎
答: 你直接紅字沖銷暫估按照正確的來(lái)做就可以了


毛毛 追問
2019-10-10 10:29
毛毛 追問
2019-10-10 10:30
樸老師 解答
2019-10-10 10:39