我們是建筑單位,收到的成本票是增值稅專用發(fā)票,會計(jì)分錄是不是借:工程施工-xx工程,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,那貸方應(yīng)該寫啥
劉翎
于2019-10-09 16:17 發(fā)布 ??1225次瀏覽
- 送心意
小洪老師
職稱: CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級和二級
2019-10-09 16:18
你好,貸是應(yīng)付賬款,如果付錢了銀行存款
相關(guān)問題討論

借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證1410,貸銀存
2019-06-12 06:55:26

你好!這個是不用轉(zhuǎn)出的。
2017-07-07 14:59:08

你好,沒認(rèn)證的分錄對的,勾選平臺按日期查詢發(fā)票號碼代碼是自己出來的,你勾選上點(diǎn)確認(rèn)就可以的,不用自己輸入,學(xué)堂有勾選的課程,你可以看下里面的內(nèi)容和勾選方法的
2018-09-28 13:52:25

你好 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目放著 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2019-10-16 11:18:02

當(dāng)月出口貨物不予抵扣退稅的稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
第二問指出口貨物的“采購時購進(jìn)庫存商品”
2017-07-21 22:44:28
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劉翎 追問
2019-10-09 16:21
劉翎 追問
2019-10-09 16:21
小洪老師 解答
2019-10-09 16:25