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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-08 10:56

你好,進項稅額轉(zhuǎn)出時借應(yīng)付職工薪酬――福利費   貸應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出),然后借管理費用――福利費  貸應(yīng)付職工薪酬――福利費

~~ 追問

2019-10-08 11:47

老師:我這樣做可以嗎? (進項是4423.89,稅額是575.11)
  購入時:  借:固定資產(chǎn)  4423.89
                        待認證進項稅額  575.11
                      貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款   4999
 轉(zhuǎn)出時:借:固定資產(chǎn)  575.11
                    貸:進項稅額轉(zhuǎn)出   575.11

徐阿富老師 解答

2019-10-08 11:49

你好,這待認證就要一直掛著了

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結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,要做進項認證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39
你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
2021-06-22 20:45:32
你好 是的 根據(jù)規(guī)定是需要的 因為對方免稅的話 對方先享受免稅政策的 到時你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們?nèi)胭~的
2020-03-09 16:15:33
你好,先認證再做轉(zhuǎn)出處理 借:管理費用-福利費 進項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-30 12:41:45
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