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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-08 09:38

你好 如果對方開不出來發(fā)票的話 你們只有做成本費用 根據(jù)收據(jù)和付款單等 到時匯算調(diào)增處理

可樂 追問

2019-10-08 10:07

不是做壞帳處理的嗎?如果做壞帳處理,會計憑證錄入如何做?    做成本費用的嗎?具體如何做也告訴我一下,我現(xiàn)在不是很懂?

meizi老師 解答

2019-10-08 10:08

你好  你們是付款給對方只是對方?jīng)]開票給你們  你們?nèi)绻麩o法收到發(fā)票的話 就要匯算調(diào)整了。如果你們是應(yīng)收賬款 對方倒閉你們才做壞賬 去申請備案 稅前扣除的

可樂 追問

2019-10-08 13:42

匯算調(diào)整如何做呢?

meizi老師 解答

2019-10-08 13:44

你好 這個到時你比如是應(yīng)收賬款 做了壞賬 要提供對方倒閉的相關(guān)資料去備案才可以稅前扣除。沒有資料證明的話你們匯算調(diào)整處理這部分未核準的壞賬損失的。 具體填寫的話你可以去有空看看匯算清繳的課程。因為涉及的表格太多了

可樂 追問

2019-10-08 14:02

但是這個是關(guān)于應(yīng)付帳款,只是支付了,對方因倒閉沒有開票進來,這個匯算調(diào)整也跟應(yīng)收帳款一樣的嗎?

meizi老師 解答

2019-10-08 14:06

你好   是的 這個算你們成本費用的發(fā)票  對方?jīng)]開票給你 你只有匯算調(diào)整了

可樂 追問

2019-10-08 14:07

匯算調(diào)整也要去稅務(wù)所備案的嗎,只著對方單位倒閉的相關(guān)資料,謝謝

meizi老師 解答

2019-10-08 14:09

你好 不用 到時你匯算填寫申報表調(diào)整就行了

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你好 如果對方開不出來發(fā)票的話 你們只有做成本費用 根據(jù)收據(jù)和付款單等 到時匯算調(diào)增處理
2019-10-08 09:38:15
您好!都要寫憑證的。
2017-04-13 10:08:55
您好,這個的話,請問有具體題目嗎
2024-06-16 10:43:14
你的意思是審批單上已經(jīng)包括了這筆?那是可以的
2020-06-20 10:25:58
同學你好,建議讓對方寫個說明,注明收不回來發(fā)票的原因,找老板簽字入賬處理。
2021-07-26 20:37:08
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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