
預(yù)付賬款記入其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款,等發(fā)票到時(shí)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,行不行,謝謝了
答: 你好,預(yù)付賬款應(yīng)當(dāng)計(jì)入借方預(yù)付賬款才是,取得發(fā)票計(jì)入貸方預(yù)付賬款
5月采購(gòu)一批辦公桌椅1130元,普票下月才開具,5月員工報(bào)銷時(shí),會(huì)計(jì)憑證是不是應(yīng)該這樣做?5月付報(bào)銷款時(shí)借:預(yù)付賬款 1130貸:銀行存款 11305月底預(yù)提費(fèi)用借:管理費(fèi)用 1130貸:其他應(yīng)付款 11306月收到發(fā)票借:其他應(yīng)付款 1130貸:預(yù)付賬款 1130
答: 五月份預(yù)支了貨款是吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,公司房租按季計(jì)提,未支付,但又按月賬上做管理費(fèi)列支:計(jì)提1-3月租金,借 預(yù)付賬款 3萬 貸 其他應(yīng)付款 3萬 支付1月租金 借 管理費(fèi)用 1萬 貸 預(yù)付賬款 1萬 同樣支付2.3月租金;隨后三個(gè)季度,到12月也這樣操作。因疫情原因,一直再和房東要求降租,昨房東就按0.8萬/月,并減免我1-3月租金開具了發(fā)票。今天我就打款過去。收到發(fā)票:借 其他應(yīng)付款 9.6萬 貸 銀行存款 9.6萬;然后將多計(jì)提的2.4萬紅沖 借 預(yù)付賬款 –2.4萬 貸 其他應(yīng)付款 –2.4萬 借 管理費(fèi)用 –2.4萬 貸 預(yù)付賬款 –2.4萬 老師,我這樣操作可以嗎?因前面的憑證已裝訂,不方便反過賬了。謝老師指導(dǎo)。
答: 你好!可以的,反映業(yè)務(wù)事實(shí)就可以了,沒有影響的


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2019-10-06 16:29
莊老師 解答
2019-10-06 16:32
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2019-10-06 16:33
莊老師 解答
2019-10-06 16:36
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2019-10-06 16:36
莊老師 解答
2019-10-06 16:44