老師好,報第二季度的印花稅時發(fā)現(xiàn)第一季度的申報 問
你好這個會有滯納金的 答
請問老師,給單位買的衛(wèi)生廁紙,抽紙,洗手液這些日常 問
同學(xué)你好 這個開普票吧 開專票也不能抵扣 答
建筑行業(yè)簡易計稅的項目有哪一些? 問
同學(xué)您好,一般納稅人:清包工、甲供工程、看項目 答
有個疑問,個稅手續(xù)費返還做分錄是做 借:銀行存款 問
你好,你要做其他業(yè)務(wù)收入,不要做營業(yè)外收入。 答
老師好,我們的稅負率是1%,每個月進項稅額一直都不 問
沒有及時獲取進項發(fā)票,或者是公司毛利大 答

預(yù)付賬款記入其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款,等發(fā)票到時借管理費用貸其他應(yīng)付款,行不行,謝謝了
答: 你好,預(yù)付賬款應(yīng)當(dāng)計入借方預(yù)付賬款才是,取得發(fā)票計入貸方預(yù)付賬款
老師好,公司房租按季計提,未支付,但又按月賬上做管理費列支:計提1-3月租金,借 預(yù)付賬款 3萬 貸 其他應(yīng)付款 3萬 支付1月租金 借 管理費用 1萬 貸 預(yù)付賬款 1萬 同樣支付2.3月租金;隨后三個季度,到12月也這樣操作。因疫情原因,一直再和房東要求降租,昨房東就按0.8萬/月,并減免我1-3月租金開具了發(fā)票。今天我就打款過去。收到發(fā)票:借 其他應(yīng)付款 9.6萬 貸 銀行存款 9.6萬;然后將多計提的2.4萬紅沖 借 預(yù)付賬款 –2.4萬 貸 其他應(yīng)付款 –2.4萬 借 管理費用 –2.4萬 貸 預(yù)付賬款 –2.4萬 老師,我這樣操作可以嗎?因前面的憑證已裝訂,不方便反過賬了。謝老師指導(dǎo)。
答: 你好!可以的,反映業(yè)務(wù)事實就可以了,沒有影響的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
六月份借:其他應(yīng)付款-某某公司 33500 貸:銀行存款 33500七月份 借:管理費用 67000 貸:預(yù)付賬款 33500 銀行存款 33500怎么調(diào)賬?
答: 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款


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2019-08-08 17:34
郭老師 解答
2019-08-08 17:40