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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-04 09:30

您好
小規(guī)模收到支付軟件件服務(wù)費的發(fā)票,發(fā)票上的稅費價稅合計入費用

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-10-04 09:33

是借:管理費用  貨:庫存現(xiàn)金     期末結(jié)轉(zhuǎn)直接借:本年利潤    貸:管理費用嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-04 09:36

是的 這樣賬務(wù)處理正確的

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你好 無票收入 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 小規(guī)模支付的開票稅務(wù)軟件服務(wù)費 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-10-06 12:46:09
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費-城建稅,教育費附加等
2016-03-15 15:40:30
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2019-01-05 09:02:59
您好 小規(guī)模收到支付軟件件服務(wù)費的發(fā)票,發(fā)票上的稅費價稅合計入費用
2019-10-04 09:30:57
您好, 借 管理費用 辦公費 貸,銀行存款 抵扣 借 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借 管理費用 負(fù)數(shù)。
2022-03-24 10:52:48
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