老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過程列一下嗎?答案只到 問
同學(xué)您好,正在解答請(qǐng)稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

請(qǐng)問老師 預(yù)收賬款是負(fù)債不用提壞賬 為什么不把他減掉?應(yīng)該減160吧?
答: 應(yīng)收賬款中不同單位之間借貸方余額不能互抵,貸方余額的單位應(yīng)重分類至預(yù)收賬款列示,就不算應(yīng)收賬款余額了,所以重分類后應(yīng)收賬款余額應(yīng)為4640+160
資產(chǎn)負(fù)債表日, 算應(yīng)收賬款項(xiàng)目的科目余額 是用 應(yīng)收賬款 +預(yù)收賬款-應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備嗎?還是用應(yīng)收賬款- 預(yù)收賬款-壞賬準(zhǔn)備?
答: 同學(xué)你好 用應(yīng)收明細(xì)借方余額%2B預(yù)收明細(xì)借方余額-壞賬準(zhǔn)備
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款起初借方金額=應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方-壞賬準(zhǔn)備貸方預(yù)收賬款期初金額貸方=預(yù)收賬款貸方+應(yīng)收賬款貸方-壞賬準(zhǔn)備借方對(duì)嗎
答: 你好! 應(yīng)收賬款期初借方金額=應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方-壞賬準(zhǔn)備貸方 預(yù)收賬款期初金額貸方=預(yù)收賬款貸方+應(yīng)收賬款貸方


L. 追問
2019-10-02 11:04
L. 追問
2019-10-02 11:05
風(fēng)老師 解答
2019-10-02 11:06