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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-30 09:19

你好,是固定資產嗎
賬上還是按月折舊的

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相關問題討論
您好 實際抵減的時候 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-04 15:14:30
你好,是固定資產嗎 賬上還是按月折舊的
2019-09-30 09:19:01
你好!增值稅還是企業(yè)所得稅
2019-05-07 10:36:34
借:固定資產 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 同時,借:管理費用等 貸:累計折舊
2019-09-30 09:20:00
會計準則借:應交稅費—應交增值稅--加計抵減  貸:其他收益
2019-05-31 10:13:37
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