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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-09-29 14:26

是  認(rèn)證后的分錄是這樣的 
借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

啊貝 追問

2019-09-29 14:39

嗯嗯 我寫的對

玲老師 解答

2019-09-29 14:45

是的   你科目寫錯一個字 
 如果您這個問題已解決請給老師點(diǎn)五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

啊貝 追問

2019-09-29 14:56

嗯嗯 好的老師,如果改季度沒有企業(yè)所得稅 那就不需要計(jì)提是吧

玲老師 解答

2019-09-29 14:57

沒有所得稅不用計(jì)提 
你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題 不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題!

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取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已入賬但是還沒有認(rèn)證部分的進(jìn)項(xiàng)稅 是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-11-09 10:21:19
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-12-10 11:09:10
你好 按第二個方法的
2020-07-16 20:09:22
你好,計(jì)入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅
2019-08-27 11:46:37
你好, 月底時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個不需要,只要認(rèn)證的時候把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-27 15:29:31
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