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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-27 14:27

首先,這兩個科目的性質(zhì)及核算范圍完全不同。
應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債類科目,是應(yīng)付給職工的各種薪酬,按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經(jīng)費”、“職工教育經(jīng)費”、“解除職工勞動關(guān)系補償”、非貨幣性福利、其它與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)的支出 等項目發(fā)生時,應(yīng)該登記在此科目的貸方,待到實際發(fā)放或繳納時,登記在此科目的借方。
而管理費用是為組織和管理 生產(chǎn)經(jīng)營活動 而發(fā)生的各項費用,屬于期間費用,與每月終了結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,一般月末結(jié)轉(zhuǎn)后無余額。
至于這兩個科目里面包含的如“職工福利、職工教育經(jīng)費”舉個例子說明下:
比如本月發(fā)放職工福利費10000元,進(jìn)行如下賬務(wù)處理:
借:管理費用-職工福利費 10000
貸:應(yīng)付職工薪酬 10000
同時
借:應(yīng)付職工薪酬 10000
貸:庫存現(xiàn)金 10000
前面的分錄可以理解為計提費用,后者是實際發(fā)放。

啥都不會考個屁 追問

2019-09-27 14:52

老師會計學(xué)堂給開的發(fā)票,是“”信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費“”和“印刷品*圖書”,公司給報銷可以做費用吧,那賬務(wù)處理怎么做?

玲老師 解答

2019-09-27 15:03

你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題 不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題!

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相關(guān)問題討論
你好 1,分錄是正確的 2,還需要做一個支付分錄
2019-08-23 09:51:33
你好,沒錯的,是這樣做。
2019-08-23 09:56:36
你好,通常是先計提,然后再做支付分錄的 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
為職工支付的款項應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,這樣方便知道具體為職工支付了哪些款項。
2018-06-30 15:25:04
你好 對 分錄 是正確的?
2021-06-23 10:05:40
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