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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-26 15:54

你好,如果是一般納稅人
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
如果是小規(guī)模納稅人
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

追問

2019-09-26 15:58

我公司實際做賬,借   應交稅費  減免稅,貸  管理費用
這樣的話是不是還需要轉(zhuǎn)增值稅進項稅?。〗?nbsp; 應交稅費應交增值稅進項稅貸  應交稅費減免稅

鄒老師 解答

2019-09-26 16:00

你好,減免增值稅是這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費 減免稅

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你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 如果是小規(guī)模納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-09-26 15:54:53
參照稅務課堂學習吧 。
2018-06-06 16:21:47
不可以哦··········
2015-11-09 08:54:09
你好!借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1180   貸:應交稅費——未交增值稅1180 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)820,貸:營業(yè)外收入820
2017-09-21 11:45:31
你好!我們是兼職答題老師看不到你們的課件,把題復述一下,或者找客服老師要一下講義
2016-10-03 10:30:08
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