
就假如我要交2000增值稅,防偽稅控是820,怎么記分錄
答: 你好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1180 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1180 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)820,貸:營業(yè)外收入820
請問老師,增值稅防偽稅控開票實訓(xùn)是怎么弄的
答: 參照稅務(wù)課堂學(xué)習(xí)吧 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師防偽稅控分錄可以這么寫?
答: 沒有這種處理方式的,這個直接計入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 抵減時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)


惘然 追問
2017-09-21 11:49
宋生老師 解答
2017-09-21 11:50
惘然 追問
2017-09-21 11:51
宋生老師 解答
2017-09-21 11:52