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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-25 09:03

根據紅字發(fā)票沖減之前的賬務處理,但是負數的稅額要計入應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

媚媚 追問

2019-09-25 09:05

只涉及到退票重開,費用金額不變,錢也不會退回來給公司的。那具體怎么做分錄啊?

辜老師 解答

2019-09-25 09:22

是的,你會收到紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票,是吧,你之前是怎么賬務處理的

媚媚 追問

2019-09-25 09:23

之前是做借方:制造費用,進行稅貸方:銀行

辜老師 解答

2019-09-25 09:24

你根據紅字發(fā)票,借:制造費用,負數  貸方:銀行 負數   應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
根據正確的藍字發(fā)票,借:制造費用, 應交稅費—應交增值稅—進項稅   貸方:銀行

媚媚 追問

2019-09-25 09:25

對方不會退錢給我們公司的,只是重開發(fā)票而已

辜老師 解答

2019-09-25 09:26

你銀行存款,一正一負也是抵消的

媚媚 追問

2019-09-25 09:28

我們現在公司只收到紅字發(fā)票,藍字還沒收到呢?而且不是只涉及到進項稅轉出的問題嗎?為什么費用也需要調整?

辜老師 解答

2019-09-25 09:32

不是的,紅字發(fā)票除了進項稅轉出,費用也要沖減的

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根據紅字發(fā)票沖減之前的賬務處理,但是負數的稅額要計入應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2019-09-25 09:03:24
借預付賬款、 貸原材料、 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-10-18 16:35:29
這個專票您方是認證了還是沒有認證過的呢?
2018-11-19 16:27:37
進項稅轉出會抵扣進項稅的,月末結轉的時候,一并結轉就可以了
2020-05-27 16:33:55
進項稅轉出分錄不對: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44
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