預(yù)提2024年費(fèi)用10萬(wàn)元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問(wèn)對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問(wèn)
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問(wèn)
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
您好,您有什么問(wèn)題。 答

期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末有留抵稅額,如何做分錄
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
老師,您好,一個(gè)企業(yè)銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),期末有留抵稅額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄
答: 借銷項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),有留抵稅額了,需要做分錄嗎?怎么做?
答: 分錄要做結(jié)轉(zhuǎn)的,只是不交稅金而已,借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)差額計(jì)入未交增值稅
留抵稅額如何做會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),即產(chǎn)生留抵稅額。如何會(huì)計(jì)分錄
在7月份開始建賬,六月份有認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,要怎么做分錄,已經(jīng)在六月份的時(shí)候認(rèn)證了,現(xiàn)在在報(bào)表上是留抵稅額了
進(jìn)項(xiàng)稅額期末貸方余額8169.67,這個(gè)是以前月份的留抵稅額,到已經(jīng)抵扣掉了?,F(xiàn)在這個(gè)余額要怎么做分錄處理掉?
請(qǐng)問(wèn)留抵稅額是5450069.91銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是4352.35這樣的分錄該怎么做


串串 追問(wèn)
2019-09-24 17:24
maize老師 解答
2019-09-24 17:48