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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-06 14:22

借;原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)付賬款等科目

VIVIFan 追問(wèn)

2017-09-06 14:23

就是直接有一筆進(jìn)項(xiàng)的留抵稅額,我需要記賬嗎?

鄒老師 解答

2017-09-06 14:24

你好,不需要在另外記賬的

VIVIFan 追問(wèn)

2017-09-06 14:27

@鄒老師:就是6月份進(jìn)項(xiàng)留抵到七月份,這一筆進(jìn)項(xiàng)不用去做賬的是嗎?只能看每月報(bào)的稅是多少就可以了是嗎?那當(dāng)月的稅額用留抵下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了呢?需要做什么分錄來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)之類的嗎?

鄒老師 解答

2017-09-06 14:29

你好,是的,在申報(bào)表上結(jié)轉(zhuǎn)以后留抵就可以了 
結(jié)轉(zhuǎn)抵扣也是不需要做分錄的

VIVIFan 追問(wèn)

2017-09-06 14:36

@鄒老師:那我就只要知道還有剩下多少留抵的金額就可以了,。不用去做賬?

鄒老師 解答

2017-09-06 14:37

你好,不需要針對(duì)留抵稅額做賬務(wù)處理的

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你好 進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在借方 現(xiàn)在在貸方 ?
2019-12-02 14:08:14
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-09-06 14:22:08
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-12-13 10:58:06
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-07-23 12:10:24
對(duì)的是的,可以不用做的。
2021-12-23 13:59:41
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