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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-24 09:50

借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-預(yù)繳稅款

聶鶴 追問

2019-09-24 10:04

老師,我之前做到轉(zhuǎn)出未交增值稅了。怎么更正?

郭老師 解答

2019-09-24 10:07

那個科目做到了轉(zhuǎn)出未交增值稅

聶鶴 追問

2019-09-24 10:12

借方,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-預(yù)繳稅款,我是這樣做,怎么更正?謝謝

郭老師 解答

2019-09-24 10:13

紅沖就可以
做相反分錄

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-預(yù)繳稅款
2019-09-24 09:50:26
是的,需要做賬務(wù)處理。進項稅額抵扣銷項是指公司在支付貨物或服務(wù)后可以把納稅繳款的應(yīng)稅貨物和服務(wù)的進項稅額累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅額。一般來說,需要做賬務(wù)處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購的貨物或服務(wù)的數(shù)量和價格,計算出公司的應(yīng)稅進項金額;其次,計算出公司已經(jīng)征收的銷項稅額;然后,根據(jù)公司的實際繳稅情況,累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅款;最后,記錄累計抵扣的金額,完成賬務(wù)處理。
2023-03-15 11:29:42
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待以后繼續(xù)抵扣 也可以這樣寫分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-28 17:43:27
計入應(yīng)交稅費--待抵扣稅款即可的了
2018-08-24 15:30:53
你好,交稅時借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,進項稅額轉(zhuǎn)出時借管理費用或原材料等 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 14:32:05
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