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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-23 14:35

你好 應(yīng)交增值稅=銷項-進項   銷項稅金大于進項稅金100萬交100萬

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直接反結(jié)賬后,修改憑證,這個不影響財務(wù)報表及稅務(wù)申報表,只是說稅金明細賬入錯了,但沒有影響應(yīng)交稅費當月的余額。
2020-05-16 11:53:37
本期應(yīng)交的增值稅=本月銷項稅—本月進項稅—上月留底進項稅 附加稅用需要繳納的增值稅來計算
2018-10-31 08:47:00
你好!實際損失是可以企業(yè)所得稅前抵扣的,但是這是增值稅非稅項目所以進項稅不可以抵扣
2020-04-09 17:58:08
你好,如果退稅率為13%,就是退稅21492.99元,免抵34652.95-21492.99
2022-02-19 10:19:39
你好 應(yīng)交增值稅=銷項-進項 銷項稅金大于進項稅金100萬交100萬
2019-09-23 14:35:01
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