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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-23 11:18

這個1.按你們實際交700做借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行,2,按1400計提,借稅金及附加 貸應交稅費  不需要交做借應交稅費 貸營業(yè)外收入,目前沒有官方分錄出來,有2種口徑

李靜 追問

2019-09-23 11:23

老師,計提1400和實際交的700,中間有貸方余額怎么辦?

maize老師 解答

2019-09-23 11:26

不是說轉營業(yè)外收入么,借應交稅費 貸營業(yè)外收入

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全額抵扣增值稅 不用認證 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2019-12-31 20:25:23
這個1.按你們實際交700做借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行,2,按1400計提,借稅金及附加 貸應交稅費 不需要交做借應交稅費 貸營業(yè)外收入,目前沒有官方分錄出來,有2種口徑
2019-09-23 11:18:53
你好,賬上是按1%確認應交稅費,沒有達到交稅標準,將1%的應交增值稅轉入營業(yè)外收入,
2020-04-23 14:12:16
這個賬面只要按1%確認銷項稅就可以的
2020-04-23 13:53:56
借:管理費用——辦公費 負數(shù) 借:應交稅費——應交增值稅
2019-10-22 10:17:39
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