結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,月末的時(shí)候是不是把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,使銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額余額都為0,再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。那么年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么轉(zhuǎn)
王靜
于2019-09-22 21:03 發(fā)布 ??1934次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-09-22 21:24
您好,是的,是這樣做的,年末也是這樣做的,
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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