
結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)利費(fèi)用,為什么前期要掛其它應(yīng)付款,這個(gè)前期掛其他應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
我們公司股東結(jié)算 打算把應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款清空 但是我們之前也沒(méi)有做壞賬計(jì)提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個(gè)會(huì)計(jì)分錄 謝謝
答: 把應(yīng)收的收回來(lái),應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)際支付往款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款1000 貸:額度1000, 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 謝謝
答: 借:事業(yè)支出1000? 貸:資金結(jié)存-零余額1000


苗靜 追問(wèn)
2019-09-21 12:06
佟老師 解答
2019-09-21 12:08