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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-28 11:29

其他應(yīng)付款里屬代轉(zhuǎn)付的款項(xiàng)不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-09-28 11:52

我一直分不清楚往來(lái)款項(xiàng)是不是只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預(yù)算分錄,不影響單位的業(yè)務(wù)收支也要?
比如其他單位撥來(lái)的款,我單位全款代轉(zhuǎn)付,要不要做預(yù)算會(huì)計(jì)
看了很多例題只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預(yù)算分錄,不管是不是涉及業(yè)務(wù)收支,所以搞得我很難確定什么時(shí)候要做預(yù)算分錄,請(qǐng)老師指教
我的理解是納入預(yù)算收支涉及現(xiàn)金時(shí)要做,往來(lái)款項(xiàng)中雖有涉及現(xiàn)金如不涉及業(yè)務(wù)收入支出時(shí),之只是互相往來(lái)這種情況不要做預(yù)算分錄。可是看了很多例題有的要有的不要,我懵了?

紫藤老師 解答

2019-09-28 11:52

你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)  ,因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制

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同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款 ,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-03-24 17:50:24
這樣處理是正確的?
2021-10-26 14:34:52
如果是管理費(fèi)用的話,可以沖減,算是對(duì)之前會(huì)計(jì)憑證的沖減調(diào)整---- 借:其他應(yīng)付款, 管理費(fèi)用(紅字) ----費(fèi)用類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)之外不能貸記的,這點(diǎn)是統(tǒng)一規(guī)定; 而如果是其他科目,通常要另外分析情況處理,如果是意外因素導(dǎo)致不需支付或者無(wú)法支付的,應(yīng)視情況計(jì)入資本公積或者營(yíng)業(yè)外收入,而不能沖減當(dāng)期管理費(fèi)用。 管理費(fèi)用沖減其他應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他應(yīng)付款--某某 貸:管理費(fèi)用 摘要:說(shuō)明沖減原因
2021-06-09 13:58:16
同學(xué),你好,從分錄上看,應(yīng)該是收的錢直接進(jìn)了錢勇的口袋,其他應(yīng)付款掛借方實(shí)際上就是其他應(yīng)收款
2020-06-18 10:31:05
借:其他應(yīng)付款 90 營(yíng)業(yè)外支出 10 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 100
2019-12-23 19:50:48
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