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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-18 10:31

同學(xué),你好,從分錄上看,應(yīng)該是收的錢直接進了錢勇的口袋,其他應(yīng)付款掛借方實際上就是其他應(yīng)收款

默默的玉米 追問

2020-06-18 10:36

這樣掛是不是不對的啊?會計科目使用的不恰當(dāng)?

小葉老師 解答

2020-06-18 10:38

正常應(yīng)該作為現(xiàn)金收款,讓錢勇把錢直接給出納,然后出納存入銀行

默默的玉米 追問

2020-06-18 10:42

錢勇是客戶。其他應(yīng)付款借方,是不是用錯了

小葉老師 解答

2020-06-18 10:53

如果是客戶,那就要掛應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款 ,貸:營業(yè)外收入
2023-03-24 17:50:24
這樣處理是正確的?
2021-10-26 14:34:52
如果是管理費用的話,可以沖減,算是對之前會計憑證的沖減調(diào)整---- 借:其他應(yīng)付款, 管理費用(紅字) ----費用類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)之外不能貸記的,這點是統(tǒng)一規(guī)定; 而如果是其他科目,通常要另外分析情況處理,如果是意外因素導(dǎo)致不需支付或者無法支付的,應(yīng)視情況計入資本公積或者營業(yè)外收入,而不能沖減當(dāng)期管理費用。 管理費用沖減其他應(yīng)付款的會計分錄如下: 借:其他應(yīng)付款--某某 貸:管理費用 摘要:說明沖減原因
2021-06-09 13:58:16
同學(xué),你好,從分錄上看,應(yīng)該是收的錢直接進了錢勇的口袋,其他應(yīng)付款掛借方實際上就是其他應(yīng)收款
2020-06-18 10:31:05
借:其他應(yīng)付款 90 營業(yè)外支出 10 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 100
2019-12-23 19:50:48
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