
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了次月用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額時(shí)怎么做分錄
答: 你好,先轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后正常處理進(jìn)銷項(xiàng)即可
年末有進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、部分進(jìn)項(xiàng)可以從銷項(xiàng)抵扣,如何做分錄
答: 你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額加待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,要不要做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末不用做會(huì)計(jì)處理

