- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-20 10:38
不需要啊
因為你暫估入賬后,下個月還沒有收到發(fā)票,就需要做相反的分錄
相關(guān)問題討論

你好,按你暫估的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-12-28 09:57:38

你這個暫估銷售出去嗎銷售就結(jié)轉(zhuǎn)成本,
2020-07-18 11:19:13

暫估入庫的話 是庫存商品或者原材料 等對外銷售時 再結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的暫估成本呀
2020-01-07 21:25:14

材料暫估入賬
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
結(jié)賬成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:原材料
下月初
借:原材料 紅字
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 紅字
收到發(fā)票
借:原材料
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)
貸:應(yīng)付賬款
調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本 差額
貸:原材料 差額
條件結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本 紅字差額
貸:原材料 紅字差額
2019-04-17 14:15:54

借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù)
2020-07-16 14:39:49
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大可愛???? 追問
2019-09-20 10:42
王超老師 解答
2019-09-20 10:43
大可愛???? 追問
2019-09-20 10:47
王超老師 解答
2019-09-20 10:53