
我查賬發(fā)現(xiàn) 我的應(yīng)交稅費(fèi) 在貸方 有1500.63 的 未繳稅款 ,但是 該繳納的 都已經(jīng)交了, 怎么調(diào)整
答: 那是交稅沒有做分錄么,那現(xiàn)在補(bǔ)上,借未交增值稅 貸銀行
企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅繳納時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀存合適著嗎?
答: 是的,如果當(dāng)年沒計(jì)提,就這樣操作
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,應(yīng)交稅費(fèi)去年漏記了,今年要怎么調(diào)整?
答: 用以前年度損益調(diào)整科目

