提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

之前未計入固定資產(chǎn)的辦公器材,現(xiàn)在應該補提固定資產(chǎn),應該怎么做固定資產(chǎn)的分錄?之前錄入到管理費用中,
答: 您好 借:管理費用 借方紅字 借:固定資產(chǎn) 借方藍字 借:管理費用 貸:累計折舊
老師,上個月把“固定資產(chǎn)”做到“管理費用”了,也結(jié)轉(zhuǎn)損益了。本月要調(diào)整上月做錯的分錄,是怎么做?謝謝!
答: 借固定資產(chǎn)借管理費用負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年購入固定資產(chǎn),計入管理費用,未計入固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要補記固定資產(chǎn)并補提折舊,分錄應該怎么做?
答: 您好。借固定資產(chǎn)100 貸以前年度損益調(diào)整100. 比如一年折舊20。借以前年度損益調(diào)整20 貸:累計折舊20. 借:以前年度損益調(diào)整 80 貸利潤分配-未分配利潤80

