
之前未計(jì)入固定資產(chǎn)的辦公器材,現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)提固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么做固定資產(chǎn)的分錄?之前錄入到管理費(fèi)用中,
答: 您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:固定資產(chǎn) 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
老師,上個(gè)月把“固定資產(chǎn)”做到“管理費(fèi)用”了,也結(jié)轉(zhuǎn)損益了。本月要調(diào)整上月做錯(cuò)的分錄,是怎么做?謝謝!
答: 借固定資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
18年購入固定資產(chǎn),計(jì)入管理費(fèi)用,未計(jì)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要補(bǔ)記固定資產(chǎn)并補(bǔ)提折舊,分錄應(yīng)該怎么做?
答: 您好。借固定資產(chǎn)100 貸以前年度損益調(diào)整100. 比如一年折舊20。借以前年度損益調(diào)整20 貸:累計(jì)折舊20. 借:以前年度損益調(diào)整 80 貸利潤分配-未分配利潤80


鄒老師 解答
2017-04-04 10:13
鄒老師 解答
2017-04-04 10:15