
老師,做賬的時候,11月份工資沒有計提,12月份直接做的分錄,發(fā)放11月份工資 借 管理費用 工資 貸 銀行存款。12月份也沒有計提工資,直接在12月份做的發(fā)放11月份工資 借 管理費用 貸 銀行存款。從來沒有計提過工資,在下月直接做的上月工資用費用發(fā)出去了,老師,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬。
答: 去年的就那樣吧 今年開始按月計提 次月發(fā)放 計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
公司之前一直沒有計提工資,直接發(fā)放時借:管理費用,貸:銀行存款等。現(xiàn)在要計提工資,工資是本月發(fā)上月,等于這個月要發(fā)放上個月工資,再計提一筆下月工資,這樣會多管理費用,請問需要調(diào)整嗎?
答: 那就沖掉你之前分錄,重新做借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問當月發(fā)放當月工資需要計提嗎?我是這樣做的分錄,不知道對不對,借:管理費用-工資 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,個人建議是先計提,然后再做支付分錄


健壯的黑貓 追問
2019-09-19 12:20
maize老師 解答
2019-09-19 12:26
健壯的黑貓 追問
2019-09-19 12:32
maize老師 解答
2019-09-19 12:37
健壯的黑貓 追問
2019-09-19 12:58
maize老師 解答
2019-09-19 13:01
健壯的黑貓 追問
2019-09-19 13:02
maize老師 解答
2019-09-19 13:06