老師,做賬的時候,11月份工資沒有計提,12月份直接做的分錄,發(fā)放11月份工資 借 管理費(fèi)用 工資 貸 銀行存款。12月份也沒有計提工資,直接在12月份做的發(fā)放11月份工資 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。從來沒有計提過工資,在下月直接做的上月工資用費(fèi)用發(fā)出去了,老師,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬。
彥2013
于2020-04-21 23:18 發(fā)布 ??2441次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-21 23:33
去年的就那樣吧
今年開始按月計提
次月發(fā)放
計提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
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發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2020-04-21 23:33:29

那就沖掉你之前分錄,重新做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
2019-09-19 12:11:19

2020年用以前年度損益 把該計提的部分計提上
借:以前年度損益調(diào)整
貸;應(yīng)付工資
2020-04-21 23:21:36

你好,個人建議是先計提,然后再做支付分錄
2020-10-08 21:13:04

您好,一般都是需要通過應(yīng)付職工薪酬過一下才行的。
2020-11-23 09:07:38
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彥2013 追問
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郭老師 解答
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